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	<title>Versão 01 02 - C - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-05-13T11:35:50Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_01_02_-_C&amp;diff=3815&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aline: Criou página com '==SAV Versão 1.02 C - encerrada em 10/05/2006==  1) Problemas Reportados pela Tecnoeste:    1.1) Quando configura um Documento para Operações de Equipamento com terceiros u...'</title>
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		<updated>2016-04-18T18:43:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;==SAV Versão 1.02 C - encerrada em 10/05/2006==  1) Problemas Reportados pela Tecnoeste:    1.1) Quando configura um Documento para Operações de Equipamento com terceiros u...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==SAV Versão 1.02 C - encerrada em 10/05/2006==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Problemas Reportados pela Tecnoeste: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.1) Quando configura um Documento para Operações de Equipamento com terceiros usando os saldos de terceiros, ao emitir notas de saída, mesmo tendo saldo disponível de Terceiros o Sistema indica Insuficiência de Saldo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Realmente, a Rotina de emissão de Notas avulsa esta tratando só saldos da Empresa. Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.2) Error Base 1004 No Exported Metodo in Eval. Quando consultando compras de Clientes e Teclando-se Enter. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A função genérica do Sistema, para listagens de cadastros, não tratava adequadamente as chamadas que não invocavam seleção de opções. Ou seja, a função faz uma listagem onde e' selecionado um item, quando um programa somente quer listar sem fazer seleção a função não dava tratamento adequado. Foi corrigido o problema. Feita uma triagem no Sistema foi identificado três chamadas nesta condição onde ocorreriam o erro se premida a tecla Enter, são elas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1-Listagem de Compras dos Clientes (Sub Rotina da Consulta Clientes) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2-Listagem de Compras no Fornecedor (Sub Rotina da Consulta Fornecedor) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-Listagem de Serviços Ociosos (Consulta ao Cadastro de Serviços)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Problemas corrigidos não reportados: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.1) Rotina de Pecas - Almoxarifado - Efetivação de Pedidos ou pela Sub Rotina Efetivação no Pedido Interno de Pecas. Na Sub Rotina Lista Pendências não estava restabelecendo as Ordens de Índices de determinados arquivos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Implementações: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.1) Foi incluída uma Sub Rotina na Rotina de Manutenção de Clientes para a área do Financeiro onde e' possível dar manutenção e consultar informações externas sobre os Clientes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Informações externas são aquelas fornecidas por outras instituições sobre o cliente: SERASA, SPC, REFERENCIAS COMERCIAIS, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi criada uma rotina de parametrização de Tipo de Informações Externas que foi incluída em: Financeiro - Parâmetros - Tipos de Informações Externas; e dentro da Rotina de Alteração e Consulta de Clientes na Área Financeira, pressionando-se F12 apos localizar o Cliente, o Sistema dar  acesso a uma listagem das informações externas existentes sobre o Cliente. Nela será' possível consultará as informações e dar manutenções (Inclusão, Alteração e Exclusão). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.2) Alterado o Sistema de Senha da Versão que antigamente e composta de 6 dígitos e era fornecida junto com a versão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hoje esta senha e' composta de 14 dígitos e dever ser solicitada pela empresa a ACP - Sistemas mediante a informação de: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Numero da Versão que esta atualizando (e anteriores se for caso maiores que a versão 01.02-B), &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Identificação da Empresa para qual está implantando a Versão e... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) A data da Implantação da Versão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir destas informações a ACP informara o numero correspondente a nova versão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Versão encerrada em 29/04/96 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: / / das: : : a : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SAV Versão 1.02 - C '=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Problemas identificados: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.1) Exportação Importação com Empresas do Grupo - Saldo de Credito Usado pelo Cliente no Grupo, quando alteração na matriz no mesmo dia, na transição para a Filial não entra. Verificar isto não sei se e' verdade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.2) Baixa na matriz no contas a pagar quando no mesmo dia, na transição para a Filial não deu baixa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Problemas identificados na TECNOESTE - Filial de Cuiabá. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.1) Na transição para a Filial dos Parâmetros da Matriz não veio o Cadastro de Tipos de Documentos Internos. Faltava atualizar um campo que era componente condicional da Chave de Indexação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.2) No relatório de transmissão de dados, quando reimportava, sempre indicava alteração nos seguintes cadastros para os mesmos itens: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Empresas e Pessoas, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Funcionários e &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Modelo de Maquinas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As rotinas não atualizavam adequadamente as datas foi Corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.3) Foi modificado o conceito de transição das informações Financeiras do Cliente, onde só haviam transmissões de alterações de dados financeiros no sentido Matriz -&amp;gt; Filial, agora passa a ser ida e volta. Podendo serem feitas alterações no cadastro de informações financeiras em qualquer ponta. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.4) Na Edição dos Itens de Notas Fiscais de Entrada ou Notas Avulsa, a Sigla da Linha de Representação sugerida (padrão) apos ser trocada por outra na edição de um item, torna a sugerir o padrão para as próximas dificultando a digitação. Foi modifica a rotina que apos mudar a Sigla esta passará a sugeri-la como padrão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5) Na importação da Lista de Fornecedor, com um layout onde só consta Referencia e Descrição, foi constada que incluindo itens neste processo ele fica demorado. Em outros processos de atualização, na mesma rotina, contendo mais informações isto não ocorreu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No programa nada justifica isto. O problema pode ser atribuído a rede da Filial de Cuiabá que se verificou muito lenta em alguns processos, talvez tenha problemas de cabos ou configurações... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.6) Na importação de Lista de Fornecedor, com um layout onde só consta Referencia e Substituta, não houve atualização. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e Corrigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.7) Na digitação de itens de Notas Fiscais de Entrada e Avulsos, na entrada da Unidade de Comercialização, ao fazer a Critica, o sistema não relia o cadastro, e quando se alterando em outra maquina não era atualizado e portanto a critica se mantinha, e então, somente com o abandono do item havia a releitura do registro. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.8) Na Edição do Pedido Interno de Pecas (vale Orçamentos, Ordem, Notas etc) a Critica do Tipo de Credito do Cliente ocorre o mesmo problema de releitura do registro reportado acima. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.7) Na formulação do Pedido Interno de Pecas, (vale Orçamentos, Ordem etc) continuam os problemas de Shift_TAB Ctrl_TAB migração interrompida, perda do contexto do F10-Listar quando retornando do Código do Fornecedor Alternativo, o problema deve estar na intervenção em Funções internas do Clipper que perdem a noção do nome da variável apos o retorno de um ninho de Get chamado por F10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NÃO RESOLVIDO até a presente versão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.8) Pecas - Suprimentos - Inventario: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Totalizadores por paginas dos relatórios do Inventario desalinhados, faltava o totalizador por Custo Médio Real, não totalizava ao final em meia pagina e os totalizadores globais estavam errados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi Corrigido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.9) Edição do Pedido Interno, dados complementares, dando-se um ESC no inicio o Sistema acusava a falta de critica da condição de faturamento porem prosseguia para a próxima etapa. Na verdade o Sistema dava a mensagem indevidamente na condição de Prazo a Vista e prosseguia porque neste caso não realmente o que criticar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi alterada a mensagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.10) Na edição do Pedido Interno de Pecas, na entrada de itens, ao alterar a quantidade de um item já existente de 10 para 20, constatou-se que o total do Pedido ficou negativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O problema foi identificado e corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.11) Problema grave reportado por M.Moraes Campo Grande: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envolvendo Pedido Interno de Pecas X Associação de Pedido de Emergência ao Fornecedor: Quando e' alterado um item do Pedido Interno de Pecas que já foi associada a um pedido ao Fornecedor, para uma quantidade maior, o Sistema não permite que o complemento possa ser associado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado, a rotina de associação não tratava adequadamente estes casos. Foi reimplementada toda a rotina e resolvido o problema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.12) Durante a implementação anterior, também foi constatado que quando se cancelava o Pedido Interno de Pecas, a rotina não estava indicando corretamente o registro do cancelamento da emergência no Cadastro de Emergências  (CodOperInc no lugar de CodOperExc). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.13) Problema reportado pela TECNOESTE - Matriz Quando cancela Nota Fiscal de Entrada com conhecimento associado, não e dado baixa na associação e o não e possível cancelar o conhecimento ou reassociar novamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O problema reportado NÃO SE VERIFICA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.14) Na edição do Orçamento de Serviços, itens do Orçamento, ao pressionar Shift + Tab para o campo Sigla da Linha de Representação, ele apresentava a recepção do campo duas linhas a baixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.15) Na edição da Ordem de Serviços, foi constatado e considerado irregular pelo usuário, que mesmo sem itens na Ordem de Serviços, o Sistema liberava no Menu de Estágios de Edição, a opção de entrada em Dados Complementares. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi Alterado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.16) Constatações e alterações nas operações internas do Sistema sobre os Registros do Contas a Pagar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Por definição inicial do Sistema, ele não estava colocando a data de inclusão do registro, esta era colocada quando havia o pagamento da duplicata. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A definição foi toda mudada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Nas operações a vista do contas a pagar, o Sistema anulava o percentual de parcelamento (no caso 100 %) indevidamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Foi constatado um erro na rotina de ajuste do rateio das parcelas quando sobrava resíduo para ser aplicado na ultima parcela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.17) Área de Suporte - Parâmetros - Impressoras: Na tela de configuração de Impressoras, apresentava o nome da Impressora sobre a moldura da tela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.18) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Na indicação do tipo de impressão posta entre parênteses ao final da descrição da opção de menu do relatório &amp;quot;Vendas Real por Vendedor (gc)&amp;quot; gc = folha Grande e caractere Compactado, estava indevido era (pc) folha Pequena e caractere Compactado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.19) Na edição do Orçamento de Pecas, itens do orçamento: pressionando-se F12 Sistema cai com o Error Basse 1004 no Exported Method Eval. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e corrigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.20) Na Consulta do Orçamento de Pecas - Modalidade Edição (valido também para Serviços, Pedido Interno e da Ordem de Serviços) pressionando-se F10 o Sistema cai com Error Base 1003 - Variable does not exits: FatorMulti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.21) Foi detectado um erro no processamento do cancelamento de Documentos Não Fiscais de Saída ao registrar o movimento no Kardex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.22) Na reemissao de Notas Fiscais de Saída, com substituição do Numero, o Sistema não estava atualizando devidamente o Registro (Operador, Data e Hora) da Inclusão da nova Nota. Afetaria as transmissões. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.23) Área de Pecas - Na Edição de Pedido Interno de Pecas - Dados complementares, na entrada da informação do Numero da Ordem de Serviços o Sistema caia com o Erro Base 1002 Alias does not exist: ORDSERDESI, CriExtOrd (2933). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.24) Área de Serviços - Faturamento Antecipado de Pecas na Edição dos Pedidos de Pecas de uma Ordem de Serviços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sistema caiu com Error Base 1131 - Bound error: array access na função RetiTotais (1099) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.25) Corrigido erros no layoutt de impressão das Duplicadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.26) Manutenção do cadastro de Clientes, na Alteração, foi implementado o impedimento de entradas fazias nos campos CEP da Empresa e CEP de Cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Implementações feitas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.1) Foram colocados os seguintes relatórios: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Área de Pecas - Cadastros: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Pecas por Linha de Representação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Pecas por Linha de Representação Originais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Pecas por Linha de Representação Alternativos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Área de Equipamentos - Cadastros: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Equipamentos por Linha de Representação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Equipamentos por Linha de Representação Originais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Equipamentos por Linha de Representação Alternativos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Área de Suporte - Contabilidade: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Pecas por Linha de Representação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Estoque de Equipamentos por Linha de Representação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.2) No Menu de Seleção de Impressoras do SAV, ao Selecionar as Impressoras destinadas as Notas Fiscais o Sistema dará' um aviso e pedirá confirmação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.3) Foi dada a Possibilidade de colocar Observação da Nota na Edição de Notas Avulsas de Entrada por Documento Interno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Sugestões para melhorias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.1) Inventario: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Imprimir as fichas pelas contagens consecutivas horizontalmente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Possibilidade de Imprimir as fichas de recontagens somente para os itens com erro. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Alterar locações no inventario. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Inserir Fichas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Imprimir seletivamente os relatórios de cotejo do inventario. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fazer o Lançamento de acerto automaticamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.2) Pedido Interno de Pecas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Travar alterações de pedidos entre usuários. Configurável. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Ao cancelar o pedido, possibilidade de registrar as vendas perdidas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Alterar preços nos itens indisponíveis antes de solicitar compra de emergência. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.3) Documentos Internos: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Criar um campo novo de Histórico para constar na Nota Fiscal em lugar do Histórico do Documento que passará a ser mais especifico para o seleção do documento pelo usuário. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.4) Lançamentos de Documentos: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Ativar a Alteração dos lançamentos: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.5) Alterar para a TECNOESTE o layout do Livro de Registro de Saídas para o modelo que estava no sistema antigo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ → →&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Versões]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aline</name></author>
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