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	<title>Versão 01 03 - H - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-05-13T14:13:07Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_01_03_-_H&amp;diff=3577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 H - encerrado em: 26/03/1997==  '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:    Matriz : Aníbal 25/03/97    '''1.1)''' Financeiro - Relatórios - Contas a...'</title>
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		<updated>2015-08-27T18:48:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;==SAV VERSÃO 1.03 H - encerrado em: 26/03/1997==  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:    Matriz : Aníbal 25/03/97    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.1)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Financeiro - Relatórios - Contas a...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==SAV VERSÃO 1.03 H - encerrado em: 26/03/1997==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : Aníbal 25/03/97 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.1)''' Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nos relatórios: Contas a Receber Diário e Contas a Receber por Duplicata... Os valores a serem pagos pelos Clientes, quando os Títulos estão no Banco aparecem deduzidos das despesas de cobrança e o financeiro não quer desta forma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Sistema entende que este valor será o valor efetivamente pago pelo banco a empresa (no caso, depositado). Contudo foi feita a alteração no relatório para constar sem esta despesa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi alterado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.2)''' Financeiro - Operações - Bancarias - Retorno do Banco. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi constatado que apos um retorno de quitação do valor do titulo ocorreu o desaparecimento do valor da despesa de cobrança, porque a informação somente ocorre no tipo de ocorrência 02 ENTRADA CONFIRMADA para o banco BRADESCO. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Isto será  resolvido com reconfiguração do layout do retorno para o Bradesco tanto para o valor pago do titulo como para o valor das despesas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.3)''' Clientes - Consulta Compras, o titulo da tela estava maior que a janela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2)''' PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1)''' Importação de dados pela Filial: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Títulos quitados no banco não davam baixa no credito local do cliente por ocasião da entrada da importação da matriz. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido, o atualiza versões irá refazer o saldo do credito utilizado pelo cliente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2)''' Financeiro - Operações - Retorno Bancário: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi criado um novo campo para guardar as despesas de cobrança do banco quando o titulo for baixado sem quitação (por solicitação ou não da empresa) os cálculos do valor a ser pago do principal e ao mesmo tempo resguardar a despesa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3)''' Financeiro - Operações - Retorno Bancário: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Sistema não consistia adequadamente o Numero Seqüencial de Retorno bancário e também não o guardava adequadamente no Arquivo de Controle dos retornos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido, DEVERá SOFRER MANUTENÇÃO MANUAL para corrigir o problema no controle de Retorno para ambos os bancos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.4)''' Financeiro - Operações - Retorno Bancário: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Sistema não atualizava as datas de Entrada de Retorno adequadamente, podendo em alguns casos criar problema de quitação de títulos na Filial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido, contudo teremos que identificar se houve problema na Filial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.5)''' Financeiro - Operações - Retorno Bancário: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Sistema não atualizava a data do ultimo pagamento adequadamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido, sem maiores problemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.6)''' Financeiro - Operações - Bancarias - Parâmetros - Retorno: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao alterar os parâmetros o Sistema caiu com Error: Variable does not exits. &amp;quot;MACIMPDEVI&amp;quot; Função: FoiAlterad (4333). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3)''' ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estagio: 1 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Altera a estrutura do arquivo do Contas a receber para conter um campo onde será guardado o valor de despesa de cobrança bancaria de títulos que deram baixa sem a liquidação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Correção dos saldos dos créditos usados pelo cliente nas Filiais (corrigindo o problema da importação de dados ver tópico 2.1) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SENHAS DA VERSÃO: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Implantação TECNOESTE Matriz    dia 26/03/97 -&amp;gt; 00 40 58 08 21 75 03 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuiabá dia 26/03/97 -&amp;gt; 00 50 39 08 21 83 04 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liberada em: Tecnoeste em: 26/03/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: 26/03/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SAV VERSÃO 1.03 H' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : Aníbal 01/04/97 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.1)''' Suporte - Relatórios - Livros Fiscais: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compras para o imobilizado serão creditadas durante este ano. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atualmente, quando for compra para consumo ou para o imobilizado e for de fornecedor de fora do estado o Sistema tributa o diferencial das alíquotas do ICMS quando favorável a MS. Esta correto, contudo, durante este ano, a Secretaria da Receita de Mato Grosso do Sul esta liberando este encargo. Isto afeta os seguinte relatórios: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Impressão da Apuração do ICMS - Resumo por Totais. SAVRG003 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Listagem Livro do Registro de Entradas. SAVRG005 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De acordo com a ultima informação 04/04/97 do Aníbal foi feito a seguinte alteração: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para os Códigos de Operação Fiscal: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
191 e 291 - se Credita do ICM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
192 e 292 - Não se Credita &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
197 , 297 , 198 e 298 - Não se credita e paga o diferencial de ICM (entre alíquotas) em 297. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.2)''' Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Entradas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erro base 1002 &amp;quot;NFTRAITEM&amp;quot; no Cancelamento de Nota Fiscal de entrada de pecas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi feito teste e não foi identificado o problema. Na versão da ACP, será colocado um rastreador para identificar tais problemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.3)''' Área do Suporte - Relatórios - Contábeis: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Relatórios Contábeis o velho erro ao sair. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foram feitos testes e não ocorreu. Solicitamos que seja informa do que relatórios foram tirados e, talvez, ate o período quando acusou o erro que nos ajudará muito a encontra o relatório que gera o problema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.4)''' Área de Suporte - Relatórios: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Não esta colocando os relatórios em Tela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Testado e não se verificou. Verifique se não foram removidos alguns dos seguintes subdiretórios: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\PECMOV\RELATORI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\SERMOV\RELATORI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\EQUMOV\RELATORI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\FINMOV\RELATORI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\GERMOV\RELATORI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se tiver faltando algum destes, aquela área não poderá ver em tela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obs.: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se tiver faltando os seguintes relatórios poderá ocorrer erro de DOS 3 ao processar em tela: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\PECMOV\TRABALHO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\SERMOV\TRABALHO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\EQUMOV\TRABALHO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\FINMOV\TRABALHO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F:\SAV\GERMOV\TRABALHO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : 02/04/97 Aníbal - Viviane &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.5)''' Financeiro - Remessa Bancaria Viviane constatou que quando é dada uma manutenção no Banco o titulo cai na malha fina de títulos ainda não remetidos e desta forma fica fora da remessa, exemplo: se o prazo de vencimento for menor que a data atual mais a  carência... etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Muito bem! isto soluciona o problema já reporta. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi identificado e corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : 02/04/97 Alberto &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4.6)''' Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os relatórios ainda estão com problema reportado anteriormente e dito como resolvidos no Tópico 1.1 desta revisão. Nos relatórios: Contas a Receber Diário e Contas a Receber por Duplicata... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Realmente na solução dada foi feio as avessas. (+ por -). Agora foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''5)''' SOLICITAÇÕES ANTERIORES: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''5.1)''' Área do Suporte - Livros Fiscais, no relatório: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fazer distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''6)''' PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''6.1)''' Na pesquisa de Notas Fiscais de Entrada quando estava com o Cursor sobre o campo Serie da Nota ou Fornecedor, pressionando-se F10 listar nada ocorria. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liberada em: Tecnoeste em: 04/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: 04/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SAV VERSÃO 1.03 H&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''7)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : Aníbal 04/04/97 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''7.1)''' Suporte - Relatórios - Livros Fiscais: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No Livro Resumo por totais não estão aparecendo os Totais a Credito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificado e Corrigido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liberada em: Tecnoeste em: 08/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: 09/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SAV VERSÃO 1.03 H&amp;quot;' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''8)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : Viviane 14/04/97 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''8.1)''' Financeiro - Operações - Operações Bancarias: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alguns Títulos tinham sido baixados no Banco por solicitação da Tecnoeste. Apos, foram feitas, inadvertidamente, novas solicitações de baixa para este Títulos. O Sistema aceitou a manutenção da nova solicitação de baixa, mesmo estando estes já baixados, o Banco retorno que Rejeitou a solicitação pois não encontrou os Títulos, então o SAV colocou a ocorrência de retorno como sendo rejeição da solicitação de baixa, impedindo que fossem dadas manutenções nos Títulos em carteira. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Realmente foi identificado que o Sistema permitia mandar manutenções ao Banco nestas circunstancias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi bloqueada a possibilidade de mandar manutenções nas seguintes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ocorrências de Retorno do SAV: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
03 - Liquidação Normal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
04 - Baixa apos liquidação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
05 - Confirmação de baixa conforme solicitação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18 - Liquidação do Titulo em cartório. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liberada em: Tecnoeste em: 16/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: 16/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SAV VERSÃO 1.03 H&amp;quot;&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz : Viviane 17/04/97 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.1)''' Financeiro - Operações - Operações Bancarias: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Não esta permitindo manutenções em nenhum Titulo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Infelizmente cometemos um erro no teste que ocasionou isto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi Identificado, corrigido e testado Ok. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liberada em:         Tecnoeste em: 17/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmitida para: Tecnoeste em: 17/04/97 das: : : as : : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→→→&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Versões]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aline</name></author>
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