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Emissão de Documentos para Operações de Remessas para Conserto.
==Entrada e Saída de Remessa para Conserto==
==Entrada e Saída de Remessa para Conserto==


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=== - Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto===
Acessar o menu:
''Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento''
Em '''Cliente''' pressionar '''F10''' e selecionar.
Em '''Documento''' informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar,
consultar suporte).
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Acessar o menu itens
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'''LR:''' Linha do Equipamento, mesma da entrada.
'''Referencia:''' Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior.
'''Qtd:''' Quantidade, normalmente 1.
'''Preço unitário:''' Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada.
'''Preço total:''' Calculado
'''% Base ICMS:''' Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.
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Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.
No menu ir até dados da nota
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'''Total Valor das Mercadorias:''' Valor das mercadorias da nota do cliente
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo '''Valor Total da Nota''' e informar o
total da nota do cliente.
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Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,
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No menu selecionar Concluir Lançamento:
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Efetivar lançamento
Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado.


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Edição atual tal como às 18h26min de 2 de abril de 2015

Emissão de Documentos para Operações de Remessas para Conserto.


Entrada e Saída de Remessa para Conserto

Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.

Acessar menu:

Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por documentos Externos > Novo Lançamento


046.PNG


No. da Nota: Número da nota do cliente

Série: Série da nota do cliente

Fornecedor: Digitar o CNPJ ou CPF da nota do cliente, ou pressionar F10 para listar

Documento: Selecionar o documento 162 de ENTRADA DE REMESSA P/ CONSERTO EQ.TERCEIROS. (Este documento pode variar, consultar o suporte antes do primeiro lançamento).


047.PNG


Selecionar no menu Itens da nota:


048.PNG


LR: Linha do Equipamento

Referencia: Colocar o modelo do equipamento, cadastrar se necessário.

Qtd: Quantidade, normalmente 1.

Preço unitário: Preço unitário declarado pelo cliente na nota.

Preço total: Calculado

% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.


049.PNG


Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota


050.PNG


Informar:

Data Emissão: data de emissão da nota do cliente

Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente

Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.


051.PNG


Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,


052.PNG

No menu selecionar Concluir Lançamento:


053.PNG

Efetivar lançamento

Normalmente o sistema alerta que não tem frete associado,

054.PNG

055.PNG


pressione qualquer tecla e responder sim.


- Consulta estoque da maquina, de terceiros em poder da empresa.

Acessar o menu:

Equipamentos > Cadastros > Cadastro geral de Equipamentos > Consulta > Item a Item>


056.PNG

Informar SLR e referencia conforme cadastrado anteriormente

Pressionar F8 para ver os saldo:


057.PNG


- Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto

Acessar o menu:

Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento


Em Cliente pressionar F10 e selecionar.

Em Documento informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar, consultar suporte).


059.PNG


Acessar o menu itens

060.PNG


LR: Linha do Equipamento, mesma da entrada.

Referencia: Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior.

Qtd: Quantidade, normalmente 1.

Preço unitário: Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada.

Preço total: Calculado

% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.


061.PNG


Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota


062.PNG


Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente

Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.

063.PNG


Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,


064.PNG

No menu selecionar Concluir Lançamento:


065.PNG

Efetivar lançamento


Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado.