Entrada e Saida de Remessas para Conserto.pdf
Entrada e Saída de Remessa para Conserto
Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.
Acessar menu:
Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por documentos Externos > Novo Lançamento
No. da Nota: Número da nota do cliente
Série: Série da nota do cliente
Fornecedor: Digitar o CNPJ ou CPF da nota do cliente, ou pressionar F10 para listar
Documento: Selecionar o documento 162 de ENTRADA DE REMESSA P/ CONSERTO EQ.TERCEIROS. (Este documento pode variar, consultar o suporte antes do primeiro lançamento).
Selecionar no menu Itens da nota:
LR: Linha do Equipamento
Referencia: Colocar o modelo do equipamento, cadastrar se necessário.
Qtd: Quantidade, normalmente 1.
Preço unitário: Preço unitário declarado pelo cliente na nota.
Preço total: Calculado
% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.
Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.
No menu ir até dados da nota
Informar:
Data Emissão: data de emissão da nota do cliente
Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.
Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,
No menu selecionar Concluir Lançamento:
Efetivar lançamento
Normalmente o sistema alerta que não tem frete associado,
pressione qualquer tecla e responder sim.
- Consulta estoque da maquina, de terceiros em poder da empresa.
Acessar o menu:
Equipamentos > Cadastros > Cadastro geral de Equipamentos > Consulta > Item a Item>
Informar SLR e referencia conforme cadastrado anteriormente
Pressionar F8 para ver os saldo: