Excluíndo Crédito de Cliente Lançado Errado Baixando Contas a Receber

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Ao lançar um valor maior de pagamento no contas a receber o sistema divide o lançamento de caixa e banco do valor excedente com o histórico de banco S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER e lança o Crédito no Cadastro do Cliente que fica é sugerido no recebimento dos contas a receber.

Se este lançamento a maior foi feito errado e deve ser estornado são necesários os seguintes passos

Lançar estorno do lançamento em banco

Acessar caminho

Financeiro > Operações > Operações de Caixa > CC Banco > Inclusão > Por Históricos do SAV

Opcaixa1.png Opcaixa2.png

Preencher dados do lançamento

Efetivar Lançamento

Excluir valor de crédito do cadastro do cliente=

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Selecionar o cliente

Alterar valor do campo

Efetivar Alteração