Excluíndo Crédito de Cliente Lançado Errado Baixando Contas a Receber
Ao lançar um valor maior de pagamento no contas a receber o sistema divide o lançamento de caixa e banco do valor excedente com o histórico de banco S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER e lança o Crédito no Cadastro do Cliente que fica é sugerido no recebimento dos contas a receber.
Se este lançamento a maior foi feito errado e deve ser estornado são necessários os seguintes passos
Lançar estorno do lançamento em banco
Acessar caminho
Financeiro > Operações > Operações de Caixa > CC Banco > Inclusão > Por Históricos do SAV
Estornar Lançamento S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER
Excluir valor de crédito do cadastro do cliente=
Acessar caminho
Financeiro > Cadastros > Clientes > Alteração
Selecionar o cliente
Pressionar F10 ou digitar código do cliente
Alterar valor do campo
Ir até a tela DADOS FINANCEIROS e alterar o campo Créditos do Cliente.
Efetivar Alteração
Pressionar esc até a pergunta Confirma as Alterações feitas no Cliente? Responder SIM.